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    1. 臨時(shí)公告

      西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

      證券代碼:600117     證券簡稱: 西寧特鋼      編號:臨2022-021

      西寧特殊鋼股份有限公司

      續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

         本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示:

      l  擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱:大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙);

      l  本議案尚需提交股東大會審議。

      一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

      (一)機(jī)構(gòu)信息

      1.基本信息

      機(jī)構(gòu)名稱:大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

      成立日期:2012年2月9日成立(由大華會計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè))

      組織形式:特殊普通合伙企業(yè)

      注冊地址:北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101。

      業(yè)務(wù)資質(zhì):1992年首批獲得財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《會計(jì)師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證》,2006年經(jīng)PCAOB認(rèn)可獲得美國上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格,2010年首批獲得H股上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)資質(zhì)。

      是否曾從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù):是。

      2.人員信息

      首席合伙人

      梁春

      目前合伙人數(shù)量

      264

      截止2021年12月31日從業(yè)人員類別及數(shù)量

      注冊會計(jì)師

      1481

       簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師

      929人 

      3.業(yè)務(wù)信息

      2020年度業(yè)務(wù)收入

      業(yè)務(wù)總收入

      252,055.32萬元

      審計(jì)業(yè)務(wù)收入

      225,357.80萬元

      證券業(yè)務(wù)收入

      109,535.19萬元

      2020年度上市公司(含A、B股)年報(bào)審計(jì)情況

      年報(bào)審計(jì)客戶數(shù)量

      376

      年報(bào)收費(fèi)總額

      4.17億元

      涉及的主要行業(yè)

      制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)等

      本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)

      4

      4.投資者保護(hù)能力

      職業(yè)保險(xiǎn)情況

      投資者保護(hù)能力

      購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額

      70,000.00萬元

      相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋正常法律環(huán)境下因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任




      5.獨(dú)立性和誠信記錄

      大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

      大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分2次。54名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次、紀(jì)律處分3次。

      (二)項(xiàng)目成員信息

      1.人員信息

      項(xiàng)目合伙人:王建華,2005年7月成為注冊會計(jì)師、2006年12月開始從事上市公司審計(jì)、2013年9月開始在大華會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2020年10月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù);近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告6家。

      簽字注冊會計(jì)師:易永健。1994年10月成為注冊會計(jì)師、1995年6月開始從事上市公司審計(jì)、2019年11月開始在大華會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2018年10月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù);近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家。

      項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人:包鐵軍,1998年12月成為注冊會計(jì)師,2001年10月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì),2012年2月開始在本所執(zhí)業(yè),2015年10月開始從事復(fù)核工作,近三年復(fù)核上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告情況超過50家次。

      2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠信記錄情況

      大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性;項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

      (三)審計(jì)收費(fèi)

      1.審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則:主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度,綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

      2.預(yù)計(jì)2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為145萬元(稅前),與上年度持平。

      二、續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的審議程序

      (一)董事會審計(jì)委員會意見

      公司董事會審計(jì)委員會對《關(guān)于聘請2022年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》進(jìn)行了充分了解,認(rèn)為大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的綜合資質(zhì)要求,能夠勝任公司年度審計(jì)工作,故同意該議案并將該議案提交公司董事會審議。

      (二)獨(dú)立董事關(guān)于本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

      獨(dú)立董事對該事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見:經(jīng)審查,大華會計(jì)師事務(wù)所的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等文件,認(rèn)為該所符合擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格。并且大華會計(jì)師事務(wù)所團(tuán)隊(duì)人員工作勤勉盡責(zé),為公司提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。為此,我們同意公司2022年度繼續(xù)聘請大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作,并同意將該議案提交公司第八屆董事會第三十五次會議審議。

      獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見:我們認(rèn)為,大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有多年上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間,能夠客觀、獨(dú)立地對公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)控情況進(jìn)行審計(jì),滿足了公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作的要求。我們認(rèn)為大華事務(wù)所具備提供財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)的能力,聘用大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)不存在損害公司及廣大股東利益的情形。聘請決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,我們同意續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,并同意將該議案提交公司股東大會審議。

      (三)董事會的審議和表決情況

      公司八屆董事會第三十五次會議以9票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘請2022年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,擬聘請大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。

      (四)生效日期

      本次續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。

      三、備查文件

      1.八屆三十五次董事會決議;

      2.八屆十八次監(jiān)事會決議;

      3.八屆三十五次董事會相關(guān)議案的獨(dú)立董事意見;

      4.八屆三十五次董事會相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見;

      5.審計(jì)委員會對相關(guān)事項(xiàng)的書面審核意見。

      特此公告。

        西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                     2022年4月29日